第一部分 市人民政府办公室概况
一、主要职责
市人民政府办公室负责市政府全体会议、常务会议和市长办公会议以及其他重要会议的筹办工作;组织起草或审核以市政府及市政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等;办理上级来文来电和各县区、市直各部门及驻石中央、区属企事业单位向市政府的请示;负责市政府督查工作;负责自治区及市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作;组织开展全市应急预案体系建设;负责政务信息工作;承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务;负责外事、侨务和港澳工作;调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题;开展行政执法监督检查工作;负责全市行政执法人员的资格培训、考核及执法证件的发放、监督工作;负责地方金融领域的协调服务和监督管理等工作;承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成及人员基本情况
根据预算管理有关规定,市人民政府办公室内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、研究室、综合科、文档机要科、市政府督查室、应急指挥中心、法制监督科、行政复议科、外事侨务科、金融服务科和机关党委13个职能科室,核定行政编制47人,事业编制12人,聘用编制人员2人;实有人数55人;离退休人员55人;小汽车数15辆;聘用司机5人,其他人员6人。
三、财政拨款预算具体使用安排情况
市人民政府办公室2015年财政拨款预算支出894.82万元,具体支出情况:基本支出767.82万元,包括工资福利385.8万元,商品和服务支出95.95万元,对个人和家庭的补助支出286.07万元;项目支出127万元,主要是1.政务督查室工作经费8万元;2.应急管理经费44万元;3.金融服务经费2万元;4.外事侨务经费12万元;5.保密档案管理4万元;6.法制建设4万元;7.行政复议3万元;8.日常工作经费43万元;9.自治区人民会堂“石嘴山市展板”维护费4万元;10.自治区年鉴宣传费3万元。
第二部分 市政府办公室2015年部门预算安排情况
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2015年部门预算收支总表 |
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金额: 万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款(补助) |
894.82 |
一般公共服务支出 |
894.82 |
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(一)公共预算财政拨款(补助) |
894.82 |
公安安全支出 |
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经费拨款(补助) |
894.82 |
教育支出 |
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纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
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科学技术支出 |
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财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 |
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文化体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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社会保障和就业支出 |
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二、事业收入 |
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医疗卫生支出 |
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三、事业单位经营收入 |
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节能环保支出 |
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四、用事业基金弥补收支差额 |
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城乡社区支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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农林水支出 |
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六、其他收入 |
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交通运输支出 |
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资源勘探电力信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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粮油物资储备支出 |
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住房保障支出 |
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其他支出 |
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本年收入合计 |
894.82 |
本年支出 |
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七、上年结余(转) |
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结转下年 |
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上年财政拨款结余(转) |
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政府性基金结余(转) |
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其他结余 |
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八、动用事业基金 |
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收入总计 |
894.82 |
支出总计 |
894.82 |
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2015年财政拨款支出预算明细表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中 |
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类 |
款 |
项 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
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201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行(政府办公室及相关机构事务) |
347.86 |
347.86 |
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行(政府办公室及相关机构事务) |
94.59 |
94.59 |
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行(政府办公室及相关机构事务) |
127 |
|
127 |
|
208 |
03 |
01 |
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
6.27 |
6.27 |
|
|
208 |
05 |
04 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
240.79 |
240.79 |
|
|
208 |
05 |
04 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1.35 |
1.35 |
|
|
208 |
08 |
01 |
2080801 |
死亡抚恤 |
4.75 |
4.75 |
|
|
210 |
05 |
01 |
2100501 |
行政单位医疗 |
23.65 |
23.65 |
|
|
210 |
05 |
03 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.02 |
8.02 |
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|
210 |
05 |
99 |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
3.68 |
3.68 |
|
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221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
36.86 |
36.86 |
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第三部分 2015年部门预算安排情况说明
本年预算收入总计894.82万元。其中:市财政拨款894.82万元。本年预算支出总计894.82万元。其中:基本支出767.82万元,项目支出127万元。
基本支出明细情况:
一是工资福利支出385.8万元,其中:基本工资88.45万元,津补贴191.33万元,年终一次性奖金7.37万元,取暖费补贴23.25万元,政府效能奖27.5万元,政府聘用人员工资9.97万元。
二是对个人和家庭补助支出286.07万元,其中:离退休人员支出222.17万元,离退休取暖费18.62万元,死亡抚恤4.74万元。
三是商品服务支出95.94万元,一般公用支出33万元,交通费56万元。
项目支出明细情况:
一是督查室工作经费8万元;
二是应急管理经费44万元;
三是金融服务经费2万元;
四是外事侨务经费12万元;
五是保密档案管理4万元;
六是法制建设4万元;七是行政复议3万元;
八是日常工作经费43万元;
九是自治区人民会堂“石嘴山市展板”维护费4万元;
十是自治区年鉴宣传费3万元。
附件4
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2015年石嘴山市三公经费预算表 |
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序号 |
单位名称 |
在职职工实有数 |
三公经费预算总计 |
本年人均三公经费预算 |
因公出国(境)预算 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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合计 |
公务车运行维护费 |
车辆购置费 |
接待费金额 |
平均 |
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车辆数 |
运行维护费 |
平均 |
购置车辆 |
购置金额 |
平均 |
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|
** |
石嘴山市政府办 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
55 |
247.75 |
4.47 |
4.1 |
186.6 |
16 |
186.6 |
11.66 |
|
|
|
55.05 |
1 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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