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市人民政府办公室2015年部门预算信息公开
时间:2015-03-25 00:00 来源:石嘴山网
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第一部分  市人民政府办公室概况

 

一、主要职责

市人民政府办公室负责市政府全体会议、常务会议和市长办公会议以及其他重要会议的筹办工作;组织起草或审核以市政府及市政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等;办理上级来文来电和各县区、市直各部门及驻石中央、区属企事业单位向市政府的请示;负责市政府督查工作;负责自治区及市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作;组织开展全市应急预案体系建设;负责政务信息工作;承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务;负责外事、侨务和港澳工作;调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题;开展行政执法监督检查工作;负责全市行政执法人员的资格培训、考核及执法证件的发放、监督工作;负责地方金融领域的协调服务和监督管理等工作;承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定,市人民政府办公室内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、研究室、综合科、文档机要科、市政府督查室、应急指挥中心、法制监督科、行政复议科、外事侨务科、金融服务科和机关党委13个职能科室,核定行政编制47人,事业编制12人,聘用编制人员2人;实有人数55人;离退休人员55人;小汽车数15辆;聘用司机5人,其他人员6人。

三、财政拨款预算具体使用安排情况

市人民政府办公室2015年财政拨款预算支出894.82万元,具体支出情况:基本支出767.82万元,包括工资福利385.8万元,商品和服务支出95.95万元,对个人和家庭的补助支出286.07万元;项目支出127万元,主要是1.政务督查室工作经费8万元;2.应急管理经费44万元;3.金融服务经费2万元;4.外事侨务经费12万元;5.保密档案管理4万元;6.法制建设4万元;7.行政复议3万元;8.日常工作经费43万元;9.自治区人民会堂“石嘴山市展板”维护费4万元;10.自治区年鉴宣传费3万元。

 

 

 

 

 

第二部分  市政府办公室2015年部门预算安排情况

2015年部门预算收支总表

金额:  万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

 894.82

一般公共服务支出

 894.82

(一)公共预算财政拨款(补助)

894.82 

公安安全支出

 

  经费拨款(补助)

894.82

教育支出

 

  纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

科学技术支出

 

  财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

 

文化体育与传媒支出

 

 (二)政府性基金预算财政拨款

 

社会保障和就业支出

 

二、事业收入

 

医疗卫生支出

 

三、事业单位经营收入

 

节能环保支出

 

四、用事业基金弥补收支差额

 

城乡社区支出

 

五、附属单位上缴收入

 

农林水支出

 

六、其他收入

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探电力信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

 894.82

本年支出

 

七、上年结余(转)

 

结转下年

 

  上年财政拨款结余(转)

 

 

 

  政府性基金结余(转)

 

 

 

其他结余

 

 

 

八、动用事业基金

 

 

 

收入总计

894.82

支出总计

894.82

 

 

 

 

 

2015年财政拨款支出预算明细表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

201

 

 

 

 

 

 

 

  201

  03

01

2010301

    行政运行(政府办公室及相关机构事务)

 347.86

 347.86

 

  201

  03

01

2010301

     行政运行(政府办公室及相关机构事务)

 94.59

 94.59

 

  201

  03

01

2010301

     行政运行(政府办公室及相关机构事务)

 127

 

 127

  208

  03

01

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

 6.27

 6.27

 

  208

  05

04

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

240.79 

 240.79

 

  208

  05

04

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

 1.35

 1.35

 

  208

  08

01

2080801

 死亡抚恤

 4.75

 4.75

 

210

05

01

2100501

行政单位医疗

 

 23.65

 23.65

 

210

05

03

2100503

公务员医疗补助

8.02

8.02

 

210

05

99

2100599

其他医疗保障支出

 3.68

 3.68

 

221

02

01

2210201

住房公积金

36.86

36.86

 

 

 

 

第三部分 2015年部门预算安排情况说明

 

本年预算收入总计894.82万元。其中:市财政拨款894.82万元。本年预算支出总计894.82万元。其中:基本支出767.82万元,项目支出127万元。

基本支出明细情况:

一是工资福利支出385.8万元,其中:基本工资88.45万元,津补贴191.33万元,年终一次性奖金7.37万元,取暖费补贴23.25万元,政府效能奖27.5万元,政府聘用人员工资9.97万元。

二是对个人和家庭补助支出286.07万元,其中:离退休人员支出222.17万元,离退休取暖费18.62万元,死亡抚恤4.74万元。

三是商品服务支出95.94万元,一般公用支出33万元,交通费56万元。

项目支出明细情况:

一是督查室工作经费8万元;

二是应急管理经费44万元;

三是金融服务经费2万元;

四是外事侨务经费12万元;

五是保密档案管理4万元;

六是法制建设4万元;七是行政复议3万元;

八是日常工作经费43万元;

九是自治区人民会堂“石嘴山市展板”维护费4万元;

十是自治区年鉴宣传费3万元。

附件4

 

2015年石嘴山市三公经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号

单位名称

在职职工实有数

三公经费预算总计

本年人均三公经费预算

因公出国(境)预算

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公务车运行维护费

车辆购置费

接待费金额

平均

车辆数

运行维护费

平均

购置车辆

购置金额

平均

**

石嘴山市政府办

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

55

247.75

4.47 

4.1 

186.6 

16 

186.6 

11.66 

 

 

 

55.05 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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