第一部分 石嘴山市安监局概况
一、主要职责
根据《市人民政府办公室关于印发石嘴山市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(石政办发〔2014〕124号),设立市安全生产监督管理局为市人民政府工作部门,具有以下职责:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关安全生产监督管理的方针政策;拟订安全生产年度工作计划并组织实施。
(二)承担全市安全生产和职业卫生综合监督管理责任;指导、协调、监督、检查市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和县(区)人民政府安全生产工作;落实安全生产目标管理责任制,实施安全生产考核;组织安全生产大检查和专项督查。
(三)负责非煤矿山企业,危险化学品生产、经营和储存、使用企业,烟花爆竹生产和经营单位的安全监督管理;负责监督管理煤矿及其他工矿企业安全生产工作。
(四)负责用人单位(煤矿除外)执行有关职业病防治的法律、法规、规章和国家职业卫生标准的情况进行监督管理。
(五)依法对涉及安全生产和职业卫生的事项进行行政审批。
(六)负责审核、监督、检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)情况;依法检查生产经营单位安全投入落实情况。
(七)依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理;组织、协调生产安全事故应急救援。
(八)负责发布全市安全生产和用人单位(煤矿除外)职业卫生信息;综合管理全市生产安全事故和职业卫生统计工作;分析和预测安全生产形势。
(九)组织、指导、监督全市安全生产、职业病防治宣传教育及培训工作;负责直接监管企业主要负责人、安全生产管理人员培训、考核和特种作业人员资格培训、考核及证书发放;监督指导生产经营单位开展安全生产教育培训。
(十)指导、协调全市安全生产和职业卫生评价与检测检验工作;负责监督管理安全生产和职业卫生领域社会中介机构。
(十一) 负责全市安全生产依法行政工作的指导、监督和检查。
(十二)负责推进安全生产标准化工作,推广安全生产新技术,强制淘汰严重危及生产安全的工艺、设备。
(十三) 负责市安全生产委员会办公室的日常工作。
(十四) 承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
单位性质:行政单位。
领导配置:正处级领导1名、副处级4名。
编制情况:行政编制14人、后勤事业编制3人。
人员情况:在职人员14人、退休人员3人、非在编财政供养人员2人、临时聘用人员3人。
第二部分 市安监局2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市安监局2017年收支总预算2183973元,比2016年预算减少502974元,减少18.72%。减少主要原因为2017年基本支出项中工资福利支出1843069元,增加166819元;对个人和家庭补助支出123957元,减少117533元;商品和服务支出116947元,增加7740元,专项业务类项目100000元与2016年一致。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明:财政拨款收入2183973元,其中经费拨款2183973元,纳入预算管理0元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明:基本支出2083973元,项目支出100000元。
四、部门财政拨款预算情况
(一)财政拨款预算规模变化情况
市安监局2017年财政拨款总预算2183973元,比2016年财政拨款执行数4281544.68元减少2097571.68元,减少48.99%。
(二)财政拨款预算构成情况
市安监局财政拨款预算2183973元,其中资源勘探电力信息等支出1663959元,占76.19%;社会保障和就业支出283948元,占13.00%;医疗卫生支出104409元,占4.78%;住房保障117657元,占5.39%;其他支出14000元,占0.64%。
(三)财政拨款预算具体使用安排情况
1、资源勘探电力信息等支出(215类06款01项)2017财政拨款预算数为101947元,比2016年财政拨款执行数2100846.90元减少1998899.9元,减少95.15%;(215类06款02项)2017财政拨款预算数为100000元,与2016年财政拨款执行数1423758.00元减少1323758元,减少92.97%。
2、社会保障和就业支出(208类05款05项)2017财政拨款预算数为196095元,比2016年财政拨款执行数273807.05元减少77712.05元,减少28.38%;(208类05款06项)2017财政拨款预算数为78438元,比2016年财政拨款执行数109522.82元减少31084.72元,减少28.38%;(208类27款02项)2017财政拨款预算数为4675元,比2016年财政拨款执行数增加100%;(208类27款03项)2017财政拨款预算数为3740元,比2016年财政拨款执行数增加100%;(208类05款04项)2017财政拨款预算数为1000元,比2016年财政拨款执行数104850.00元减少103850元,减少99.04%。
3、医疗卫生支出类(210类11款01项)2017财政拨款预算数为74796元,比2016年财政拨款执行数74830.08元减少34.08元;(210类11款03项)2017财政拨款预算数为23313元,比2016年财政拨款执行数20895.60元增加2417.4元,增加11.56%;(210类11款99项)2017财政拨款预算数为6300元,比2016年财政拨款执行数8750.00元减少2450元,减少28%。
4、住房保障支出类(221类02款01项)2017财政拨款预算数为117657元,比2016年财政拨款执行数164284.23元减少46627.23元,减少28.38%。
5、其他一般公共服务支出(201类99款99项)2017财政拨款预算数为14000元,比2016年财政拨款执行数增加100%。
五、“三公”经费预算情况
市安监局2017年三公经费预算总计190000元,其中公务车1辆,公车运行费140000元,公务接待费50000元。比2016年三公经费决算数205038.68元增加15038.68元,增加7.33%,主要原因为下属事业单位财务不独立,其决算支出纳入市安监局核算,所以超预算金额。
第三部分 名词解释
1、资源勘探电力信息等支出(215类06款01项)是指安全生产监管行业用于行政运行的资金,(215类06款02项)是指安全生产监管行业用于一般行政事务管理的专项资金。
2、社会保障和就业支出(208类05款05项)是指机关事业单位养老保险缴费支出;(208类05款06项)是指机关事业单位职业年金缴费支出;(208类27款02项)是指财政对工伤保险基金的补助;(208类27款03项)是指财政对生育保险基金的补助;(208类05款04项)是指未归口管理的行政单位离退休人员的资金。
3、医疗卫生支出类(210类11款01项)是指行政单位基本医疗保险资金;(210类11款03项)是指公务员医疗补助资金;(210类11款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。
4、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。
第四部分 市安监局2017年部门预算表格
表1 财政拨款收支预算总表
表2 财政拨款收入预算总表
表3 财政拨款支出预算分类汇总表(科目表)
表4 财政拨款支出预算分类汇总表(权辖分单位表)
表5财政拨款支出预算分类汇总表(经济分类汇总表)
表6 财政拨款基本支出预算明细表
表7 财政拨款项目支出预算明细表
表8 部门收支预算总表
表9 部门收入总表
表10 部门支出总表
表11 部门非税收入支出明细表
表12 政府性基金预算支出明细表
表13 “三公”经费财政预算表
以上表格内容详见附表:部门预算公开报表(请点击此处下载附件查看)